天成街道2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
发布日期:2019-11-01 浏览次数:   来源:天成街道 字体:[ ]

一、2018年财政预算执行情况

今年以来,在街道党工委的正确领导下,在街道人大的依法监督下,我们认真贯彻落实党的十九大精神,围绕街道党工委和政府总体目标,积极培植财源,加强税收征管,优化财政支出结构,规范预算管理,强化财政监督,增强财政保障能力,促进街道财政健康运行,2018年,财政预算执行情况总体良好。

(一)全年完成公共预算收入12801.67万元。同比增长 45.78﹪,其中,上解上级收入7017.8万元。街道本级收入:

1.公共财政预算(切块经费)拨入为1191.8万元

2.体制分成收入231.7万元。               

3.专项补助收入2261.9万元。

4.政府性基金收入132.73万元。             

5.基金补助收入1965.74万元。

(二)预算支出10703.22万元,同比增32.59﹪其中上解上级支出7017.8万元。执行情况:

街道本级一般公共预算支出为3685.42万元。同比增56.95﹪

各项支出分别是:

1.一般公共服务支出875.51万元。

2.公共服务安全支出59.52万元。

3.文化体育传媒支出99.4万元。

4.社会保障和就业支出448.45万元。

5.医疗卫生和计划生育支出116.7万元。

6.城乡社区支出99.33万元。

7.农林水支出1900.79万元。

8.资源勘探信息等支出47.1万元。

9.教育支出0.6万元。

10.其他支出37.62万元。

(三) 政府性基金支出执行情况

政府性基金总支出3377.28万元,同比增长419.40﹪。

主要用于城乡社区支出,按决算支出科目:

1.城乡社区支出793.49万元,同比增长75.55﹪。

2.其他支出 2583.79万元,同比增长1203.43﹪。(主要用于垦造农田项目和非洲猪瘟补偿)

2018年,街道财政坚持依法理财、科学理财,深入推进财税改革和财政科学化精细化管理,确保了财政稳健运行。在肯定成绩的同时,也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:受经济增速放缓、结构性减税等因素影响,财政收入高增长困难,体制分成收入不足;财政支出刚性继续加大,收支矛盾突出,平衡压力较大;财政执行约束力度不够到位,一些支出行为仍然不够规范,资金使用绩效仍待提高。对此,我们将在以后工作中高度重视、正确把握,通过转变职能、深化改革、创新机制、改进管理,切实加以解决。

二、2019年财政预算

根据全街道经济和社会发展规划,2019年街道财政预算编制的原则是:认真贯彻党的十九大全会精神和中央、省市经济工作会议精神,结合我街道实际,进一步深化财税体制改革,积极培植地方财源,扩大财政增收渠道;用好新型城街道化综合试点政策,争取上级政策支持;同时,提高自身理财水平,加强内部管理,落实财政资金绩效考核制度;优化支出结构,重点保障民生事业的建设发展。

(一)2019年财政收入预算18340.4万元,同比增长20.6﹪。

1.公共预算收入14100万元,同比增长10.14﹪。

2.公共财政预算(切块经费)1129万元,同比减少5.27﹪。

具体收入预算科目如下:

(1)一般公共服务收入553.2万元。

(2)文化旅游体育与传媒56.8万元。

(3)资源勘测信息收入32.9万元。

(4)社会保障和就业收入27.4万元。

(5)医疗卫生和计划生育收入130.6万元。

(6)城乡社区收入42万元。

(7)农林水收入267.1万元。

(8)其他收入19万元。

3.预算政府性基金收入1500万元,同比下降28.52﹪。

(二)2019年财政支出预算

根据街道级可用财力,按照“量力而行、量入为出”的原则,2018年财政支出预算拟安排25206.18万元。具体明细如下:

1.上解上级支出14100万元。

2.财政体制预算支出安排1129万元。

(1)一般公共服务收入553.2万元。

(2)文化旅游体育与传媒56.8万元。

(3)资源勘测信息收入32.9万元。

(4)社会保障和就业收入27.4万元。

(5)医疗卫生和计划生育收入130.6万元。

(6)城乡社区收入42万元。

(7)农林水收入267.1万元。

(8)其他收入19万元。

3.预算政府性基金预算支出1500万元,同比下降55.62﹪。

(1) 城乡社区支出850万元同比增25.89﹪。

(2) 计划生育事业经费支出(人员工资、独生子女家庭奖励、网格员经费等)80万元同比增16﹪。

(3) 公共卫生事业支出(社区卫生服务中心及卫生院,街道环卫保洁等费用)240万元同比增22.36﹪。

(4) 公安、司法、综治、安全生产、消防、食品安全及社会信访维稳等经费330万元同比增15.6﹪。

三、根据财政“保证重点,兼顾一般”的原则,统筹兼顾,确保政府机关正常运转,我们将按照“量入为出”的原则,规范管理,厉行节约,从严控制预算。

重点执行好机关部门专项经费预算、机关办公设备设施采购预算、三公经费预算,切实保障政府机关正常运转。我们将抓住新型城街道化建设这一重点,着力推进提升街道发展新格局,促进我街道社会事业全面发展。

四、深化改革,确保内控管理取得成果

我们将在街道财政内控制度标准化建设的框架下,深入推进国库集中收付制度改革,定期组织财务检查,通过检查,结合实际,进一步完善财务内部控制制度。

 

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